各相关部门:
根据《财政部 教育部关于印发<关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见>的通知》(财会〔2024〕16号)的要求,经学校同意,审计处将于2月11日起开展beat365官网2024年度内部控制风险评估和评价工作。
一、工作依据
根据《财政部 教育部关于印发<关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见>的通知》(财会〔2024〕16号)“二(二)切实加强高等学校风险评估工作。7.健全完善定期风险评估机制。成立风险评估工作小组或明确开展风险评估的实施部门,至少每年组织一次风险评估,明确风险点,分析风险发生可能性和风险影响程度,确定风险清单,形成书面风险评估报告”的规定开展本次内部控制风险评估和评价工作。
二、评估、评价范围
本次内控风险评估及评价涵盖了单位层面以及经济活动业务层面,重点对2024年度合同管理和采购业务的执行进行检查。
三、联系我们
审计处联系人:李萌,66423682,13811638333
会计师事务所项目负责人:石可平,13426333146
工作组办公地点:图书馆409会议室
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2025年2月9日